目 录
第一部分 九江市总工会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市总工会概况
一、单位主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕市委、市政府确定的发展战略和中心大局,指导全市工会工作。
(二)贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)依照法律和章程,指导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
(五)协助区县(市)委和市直有关委、局党组(党委)管理区县(市)一级工会和市级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县(市)工会领导干部的培训工作。
(六)受市政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
(七)负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(八)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理
(九)负责全市工会组织的涉外工作。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立10个内设机构,分别是:办公室、组织和宣教网络部、权益维护部、经济技术部、保障服务部、财务资产部、女职工部(市总工会女职工委员会办公室)、经费审查委员会办公室、教育工会、机关党委。
本单位年末在职人员29人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,796.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,601.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
90.88 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
52.85 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
49.99 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,796.80 |
本年支出合计 |
58 |
1,796.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,796.80 |
总计 |
62 |
1,796.80 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,796.80 |
1,796.80 |
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,601.08 |
1,601.08 |
|
|
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
20129 |
群众团体事务 |
1,593.78 |
1,593.78 |
|
|
|
|
| ||
2012901 |
行政运行 |
234.79 |
234.79 |
|
|
|
|
| ||
2012906 |
工会事务 |
194.37 |
194.37 |
|
|
|
|
| ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,164.62 |
1,164.62 |
|
|
|
|
| ||
20132 |
组织事务 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
| ||
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
| ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.88 |
85.88 |
|
|
|
|
| ||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.03 |
77.03 |
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
| ||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,796.80 |
1,646.24 |
150.56 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,601.08 |
1,450.52 |
150.56 |
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
20129 |
群众团体事务 |
1,593.78 |
1,443.22 |
150.56 |
|
|
| ||
2012901 |
行政运行 |
234.79 |
234.79 |
|
|
|
| ||
2012906 |
工会事务 |
194.37 |
194.37 |
|
|
|
| ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,164.62 |
1,014.06 |
150.56 |
|
|
| ||
20132 |
组织事务 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
| ||
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
| ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.88 |
85.88 |
|
|
|
| ||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.03 |
77.03 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
| ||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
| ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,796.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,601.08 |
1,601.08 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,796.80 |
本年支出合计 |
59 |
1,796.80 |
1,796.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,796.80 |
总计 |
64 |
1,796.80 |
1,796.80 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,796.80 |
1,646.24 |
150.56 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,601.08 |
1,450.52 |
150.56 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||
20129 |
群众团体事务 |
1,593.78 |
1,443.22 |
150.56 | ||
2012901 |
行政运行 |
234.79 |
234.79 |
| ||
2012906 |
工会事务 |
194.37 |
194.37 |
| ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,164.62 |
1,014.06 |
150.56 | ||
20132 |
组织事务 |
5.30 |
5.30 |
| ||
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.30 |
5.30 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
90.88 |
90.88 |
| ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.88 |
85.88 |
| ||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.03 |
77.03 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
52.85 |
52.85 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.85 |
52.85 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.82 |
31.82 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.03 |
21.03 |
| ||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
49.99 |
49.99 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
49.99 |
49.99 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
49.99 |
49.99 |
| ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
596.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,041.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
84.56 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.12 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
289.67 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.55 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.03 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
21.03 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.36 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1,015.20 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
2.16 |
30229 |
福利费 |
7.35 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
604.36 |
公用支出合计 |
1,041.88 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位:九江市总工会 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 | ||
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1796.80万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1796.80万元,比上年增加1059.51万元,增长143.70%,主要原因:年中追加了财政拨款单位工会经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1796.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1796.80万元,其中本年支出合计1796.80万元,比上年增加1059.51万元,增长143.70%,主要原因:年中追加了财政拨款单位工会经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出1646.24万元,占91.62%;项目支出150.56万元,占8.38%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数698.60万元,决算数1796.80万元,完成年初预算的257.20%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数334.26万元,决算数1601.08万元,完成年初预算的478.99%。预决算差异主要原因:一是年中追加了财政拨款单位工会经费;二是退休人员退休费科目调整。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数271.96万元,决算数90.88万元,完成年初预算的33.42%。预决算差异主要原因:退休人员退休费科目调整。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数44.77万元,决算数52.85万元,完成年初预算的118.05%。预决算差异主要原因:一是人员变动;二是基数调整。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.00万元,预决算差异主要原因:年中拨付了工业和信息化高质量发展专项资金。
(五)住房保障支出(类)年初预算数47.61万元,决算数49.99万元,完成年初预算的105.00%。预决算差异主要原因:每年基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.24万元,其中:
(一)工资福利支出596.00万元,比上年增加98.97万元,增长19.91%,主要原因:退休人员增加、社保缴费基数调整增加缴费金额。
(二)商品和服务支出1041.88万元,比上年增加1019.14万元,增长4481.72%,主要原因:年中追加了财政拨款单位工会经费。
(三)对个人和家庭补助支出8.36万元,比上年减少16.08万元,下降65.79%,主要原因:2023年无抚恤金。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无财政拨款公务接待费。决算数与上年持平,主要原因:无财政拨款公务接待费。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无财政拨款公务接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出1041.88万元,决算数比上年增加1019.14万元,增长4481.72%,主要原因:年中追加了财政划拨市直行政事业单位工会经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金 150.38万元,占项目支出总额的100%。其中,2个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“劳模经费项目支出绩效自评表”如下:
本单位“劳动竞赛经费项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
1、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
⑴归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
⑵事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
1、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
⑴行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
⑵事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(四)资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
1、支持中小企业发展和管理支出:反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
1、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。